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凯发K8国际官方富川瑶族自治县供销合作社联合社2025年部门预算公开|TIKTO
2025-04-03

  )宣传贯彻党中央★◈✿、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针★◈✿、政策★◈✿,参与研究制定全县农业产业化经营发展规划★◈✿,研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划★◈✿,指导全县供销合作社系统深化体制改革★◈✿,发展供销合作社事业★◈✿。

  (二)承担县委★◈✿、县人民政府和有关部门委托的任务★◈✿,按照授权组织对重要农业生产资料★◈✿、日用消费品★◈✿、废旧物资★◈✿、农副产品和烟花爆竹等经营进行组织★◈✿、协调★◈✿、管理★◈✿、储备★◈✿;发挥供销合作社的网络优势和作用★◈✿,营造方便★◈✿、安全★◈✿、实惠的消费环境★◈✿。

  (四)组织★◈✿、指导★◈✿、扶持★◈✿、服务我县农村专业合作经济组织发展★◈✿,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台★◈✿。

  (六)指导全县供销合作社的组织建设和制度建设★◈✿,协调成员社关系★◈✿,增强联合社的服务功能★◈✿,完善基层社管理制度凯发K8国际官方★◈✿,发展农民专业合作社★◈✿、综合服务社和消费★◈✿、金融★◈✿、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会★◈✿,健全农村社会化服务体系★◈✿,密切同农民的联系★◈✿。

  (七)指导全县供销合作社开展合作与联合★◈✿,推进新农村现代流通网络建设★◈✿,构建运转高效凯发K8国际官方★◈✿、功能完备★◈✿、城乡并举★◈✿、工贸并重的农村现代经营服务新体系★◈✿,促进城乡经济社会协调发展★◈✿。

  (八)为全县供销合作社提供信息服务★◈✿,组织开展对社员和职工的教育培训等活动★◈✿,指导精神文明和文化建设★◈✿。

  (九)依法行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能★◈✿,加强社有企业管理★◈✿,监督社有资产保值增值★◈✿。

  (十)研究部署全县供销社重要工作凯发K8国际官方★◈✿,指导全县供销合作社改革发展★◈✿,促进成员社之间经济联合与合作★◈✿。

  富川瑶族自治县供销合作社联合社机关本级内设机构共有3  个职能股室凯发K8国际官方★◈✿,分别是★◈✿:办公室★◈✿、财务股★◈✿、综合业务股★◈✿。

  富川瑶族自治县供销合作社联合社共有局属单位13 个★◈✿。其中行政单位0个★◈✿,局属参照公务员管理事业单位1个★◈✿,局属非参照公务员管理全额事业单位0个★◈✿,集体企业12个★◈✿。局属参照公务员管理事业单位是★◈✿:富川瑶族自治县供销合作社联合社★◈✿;集体企业12个凯发K8国际官方★◈✿,其中县属6个公司(厂)(分别是富川瑶族自治县供销合作社联合社土产公司★◈✿、富川瑶族自治县农业生产资料公司★◈✿、广西富川凉果食品厂★◈✿、贺州寿城供销电子商务有限公司富川分公司★◈✿、富川信和资产管理有限责任公司★◈✿、富川旺隆电子商务有限公司)★◈✿,6个基层供销社(分别是富川瑶族自治县富阳供销合作社★◈✿、富川瑶族自治县古城供销合作社★◈✿、富川瑶族自治县福利供销合作社★◈✿、富川瑶族自治县朝东供销合作社★◈✿、富川瑶族自治县城北供销合作社★◈✿、富川瑶族自治县麦岭供销合作社)★◈✿。

  富川县供销联社人员编制总数为10人★◈✿,其中行政编制0人★◈✿,事业编制10人★◈✿,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人★◈✿。实有财政供养人数25人★◈✿,其中行政在职0人★◈✿,事业在职10人(含聘用人员控制数)★◈✿,离退休人员15人★◈✿。编外在职实有人数0人★◈✿。具体情况如下★◈✿:

  富川县供销联社本级单位★◈✿。事业编制10人★◈✿,聘用人员控制数0人★◈✿,财政供给单位编制内实有人员25人★◈✿,其中事业编制在职人员10人★◈✿,离退休人员15人★◈✿。编外在职实有人数2人★◈✿。

  2025年部门预算总收入199.08万元★◈✿,同比减少241.43万元★◈✿,下降54.81%★◈✿,减少的原因★◈✿:2025年减少了富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目等4个项目支出★◈✿。

  1.一般公共预算拨款186.88万元★◈✿,同比减少15.21万元★◈✿,下降7.52%★◈✿。其中★◈✿:本级资金186.88万元★◈✿,同比减少15.21万元★◈✿,下降7.52%★◈✿;上级补助0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入减少的主要原因是★◈✿:离退休人员比上年减少2人★◈✿,机关事业单位退休人员补贴★◈✿、退休支出等支出由216科目调整为208科目★◈✿。

  2.政府性基金预算拨款12.20万元★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿;其中★◈✿:本级资金12.20万元凯发K8国际官方★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿;上级补助0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入增加的主要原因是:2025年新网工程-农副产品配送中心这个项目财政拨款是政府性基金预算拨款★◈✿,而2024年没有政府性基金预算拨款★◈✿。

  3.财政专户管理资金收入0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入增加的主要原因是我单位2024年和2025年皆无财政专户管理资金收入★◈✿。

  4.事业收入0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入增加的主要原因是我单位2024年和2025年皆无事业收入★◈✿。

  5.事业单位经营收入0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入增加的主要原因是单位2024年和2025年皆无事业单位经营收入★◈✿。

  6.其他收入0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入增加的主要原因是我单位2024年和2025年皆无其他收入★◈✿。

  7.上年结转结余收入0万元★◈✿,同比减少238.42万元★◈✿,下降100%★◈✿;收入减少的主要原因是2024年有上年结转结余收入238.42万元(富川供销合作社综合改革项目结转结余18.42万元★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目结转结余50万元★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心结转结余100万元★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目结转结余70万元)★◈✿,2025年没有上年结转结余收入★◈✿。

  2025年部门预算总支出199.08万元★◈✿,同比减少241.43万元★◈✿,下降54.81%★◈✿,减少的原因★◈✿:2025年主要是减少了富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目TIKTOK黄版破解★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目等4个项目支出★◈✿,2024年这四个项目财政安排上年结转结余资金238.42万元★◈✿,而2025年没有这项支出★◈✿。其中★◈✿:

  (1)201--一般公共服务支出3.41万元★◈✿,占支出总预算1.71%★◈✿,同比增加1.53万元★◈✿,增长81.38%★◈✿。支出增加的主要原因是★◈✿:工资调整后★◈✿,工会经费比上年增加TIKTOK黄版破解★◈✿,另外2024年没有第一书记驻村专项工作经费★◈✿,2025年增加第一书记驻村专项工作经费1.5万元★◈✿,致使一般公共服务支出相应增加★◈✿。

  (2)206--科学技术支出5.5万元★◈✿,占支出总预算的2.76%★◈✿,同比增加5.5万元★◈✿,增长100%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:新增科技人才培养经费★◈✿。

  (3)208--社会保障和就业支出37.53万元★◈✿,占支出总预算18.85%★◈✿,同比增加22.49万元★◈✿,增长149.53%★◈✿。支出增加的主要原因是★◈✿:机关事业单位退休人员补贴★◈✿、退休支出等支出由216科目调整为208科目★◈✿,致使统计范围变化所致★◈✿。

  (4)210--卫生健康支出8.15万元★◈✿,占支出总预算4.09%★◈✿,同比减少6.14万元★◈✿,下降42.96%★◈✿,支出减少的主要原因是★◈✿:2025年离退休人员比上年减少2人★◈✿,相应的医疗保险及补助也相应减少★◈✿。

  (5)212--城乡社区支出12.20万元★◈✿,占支出总预算的6.12%★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:2025年供销社综合改革工作经费★◈✿、新网工程-农副产品配送中心两个项目财政预算支出共12.20万元★◈✿,2024年没有这项支出★◈✿。

  (6)216--商业服务业等支出119.47万元★◈✿,占支出总预算60.01%★◈✿,同比减少274.72万元★◈✿,增长69.69%★◈✿,支出减少的主要原因是:富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目四个项目2024年结转结余238.42万元★◈✿,而2025年没有这四个项目的预算支出★◈✿,本年项目支出也只有18.20万元★◈✿。

  (7)221--住房保障支出12.82万元★◈✿,占支出总预算6.44%★◈✿,同比减少2.3万元★◈✿,下降15.21%★◈✿,支出减少的主要原因是★◈✿:2025年基数标准调整所致★◈✿。

  2025年部门预算总收入199.08万元★◈✿,同比减少3.01万元★◈✿,下降1.49%★◈✿,减少的原因★◈✿:离退休人员比上年减少2人★◈✿、离退休人员补贴及工资补差比上年减少所致★◈✿。其中★◈✿:

  1.本年收入199.08万元★◈✿,同比减少241.43万元★◈✿,下降54.81%★◈✿;减少的主要原因是2025年减少了富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目四个项目支出238.42万元★◈✿。

  2.上年结转结余0万元★◈✿,同比减少238.42万元★◈✿,下降100%★◈✿;收入减少的主要原因是2024年富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目等四个项目上年结转结余收入238.42万元★◈✿,而2025年没有上年结转结余★◈✿。

  2025年部门预算总支出199.08万元★◈✿,同比减少241.43万元★◈✿,下降54.81%TIKTOK黄版破解★◈✿,减少的原因★◈✿:2024年富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目4个项目结转结余资金238.42万元★◈✿,而2025年没有这四个项目的支出★◈✿。其中★◈✿:

  基本支出180.88万元★◈✿,占支出总预算的90.86%★◈✿,同比减少16.96万元★◈✿,下降8.59%★◈✿。支出减少的主要原因是离退休人员较上年减少2人★◈✿、社保及福利调整★◈✿。

  项目支出18.20万元★◈✿,占支出总预算的9.14%★◈✿,同比减少224.97万元★◈✿,下降92.51%★◈✿。支出减少的主要原因是2024年富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目4个项目总支出238.42万元★◈✿,而2025年没有这四个项目★◈✿,2025年的供销社综合改革工作经费等四个项目总支出只有18.20万元★◈✿。

  2025年部门预算总收入199.08万元★◈✿,同比减少241.43万元★◈✿,下降54.81%★◈✿,减少的原因★◈✿:2024年富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目4个项目上年结转结余资金238.42万元★◈✿,而2025年没有这四个项目的支出★◈✿。其中★◈✿:

  1.一般公共预算拨款186.88万元★◈✿,同比减少15.21万元★◈✿,下降7.52%★◈✿。其中★◈✿:本级资金186.88万元★◈✿,同比减少15.21万元★◈✿,下降7.52%★◈✿;上级补助0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入减少的主要原因是离退休人员比上年减少2人★◈✿,机关事业单位退休人员补贴★◈✿、退休支出等支出由216科目调整为208科目★◈✿。

  2.政府性基金预算拨款12.20万元★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿;其中★◈✿:本级资金12.20万元★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿;上级补助0万元★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿;收入增加的主要原因是2025年增加了供销社综合改革工作经费★◈✿、新网工程-农副产品配送中心两个项目的政府性基金预算拨款12.20万元凯发K8国际官方★◈✿。

  3.上年结转结余收入0万元★◈✿,同比减少238.42万元★◈✿,下降100%★◈✿;收入减少的主要原因是2024年有上年结转结余收入238.42万元(富川供销合作社综合改革项目结转结余18.42万元★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目结转结余50万元★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心结转结余100万元★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目结转结余70万元)★◈✿,2025年没有上年结转结余收入★◈✿。

  2025年部门预算总支出199.08万元★◈✿,同比减少241.43万元★◈✿,下降54.81%★◈✿,减少的原因★◈✿:2024年富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目4个项目上年结转结余资金238.42万元★◈✿,而2025年没有这四个项目的支出★◈✿。其中★◈✿:

  (1)201--一般公共服务支出3.41万元★◈✿,占支出总预算1.71%★◈✿,同比增加1.53x万元★◈✿,增长81.38%★◈✿。支出增加的主要原因是工资调整后★◈✿,工会经费比上年增加★◈✿,另外2024年没有第一书记驻村专项工作经费★◈✿,2025年增加第一书记驻村专项工作经费1.5万元★◈✿,致使一般公共服务支出相应增加★◈✿。

  (2)206--科学技术支出5.5万元★◈✿,占支出总预算的2.76%★◈✿,同比增加5.5万元★◈✿,增长100%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:新增科技人才培养经费★◈✿。

  (3)208--社会保障和就业支出37.53万元★◈✿,占支出总预算18.85%★◈✿,同比增加22.49万元★◈✿,增长149.53%★◈✿。支出增加的主要原因是★◈✿:机关事业单位退休人员补贴★◈✿、退休支出等支出由216科目调整为208科目★◈✿,致使统计范围变化所致★◈✿。

  (4)210--卫生健康支出8.15万元★◈✿,占支出总预算4.09%★◈✿,同比减少6.14万元★◈✿,下降42.96%★◈✿,支出减少的主要原因是★◈✿:2025年离退休人员比上年减少2人★◈✿,相应的医疗保险及补助也相应减少★◈✿。

  (5)212--城乡社区支出12.20万元★◈✿,占支出总预算的6.12%★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:2025年供销社综合改革工作经费★◈✿、新网工程-农副产品配送中心两个项目财政预算支出共12.20万元★◈✿,2024年没有这项支出★◈✿。

  (6)216--商业服务业等支出119.47万元★◈✿,占支出总预算60.01%★◈✿,同比减少274.72万元★◈✿,增长69.69%★◈✿,支出减少的主要原因是:富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心TIKTOK黄版破解★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目四个项目2024年结转结余238.42万元★◈✿,而2025年没有这四个项目的预算支出★◈✿,本年项目支出也只有18.20万元★◈✿。

  (7)221--住房保障支出12.82万元★◈✿,占支出总预算6.44%★◈✿,同比减少2.3万元★◈✿,下降15.21%★◈✿,支出减少的主要原因是★◈✿:2025年基数标准调整所致★◈✿。

  2025年本年一般公共预算支出186.88万元★◈✿,同比减少253.63万元★◈✿,下降57.58%★◈✿,减少的原因★◈✿:2024年富川供销合作社综合改革项目★◈✿、富川瑶族自治县农村物流高质量发展项目★◈✿、富川瑶族自治县县级冷链物流集配中心★◈✿、富川瑶族自治县冷链物流深加工区建设等四个项目上年结转结余238.42万元★◈✿,而2025年没有这些项目的支出★◈✿。其中★◈✿:基本支出180.88万元★◈✿,同比减少16.46万元★◈✿,下降8.34%★◈✿;项目支出6万元★◈✿,同比减少237.17万元★◈✿,下降97.53%★◈✿。具体支出预算如下★◈✿:

  1.2160201--行政运行114.97万元★◈✿,同比减少36.05万元★◈✿,下降23.87%★◈✿。减少的原因是★◈✿:机关事业单位退休人员补贴★◈✿、退休支出等退休人员支出由216科目调整为208科目★◈✿。其中★◈✿:用于我社根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出100.72万元★◈✿,包括基本工资★◈✿、补发工资★◈✿、企业年金等支出★◈✿,由于基数核算方式改变★◈✿,企业年金等支出相应减少★◈✿;用于我单位日常运转发生的基本支出14.24万元★◈✿,包括办公费★◈✿、水电费★◈✿、培训费★◈✿、差旅费★◈✿、接待费★◈✿、会议费★◈✿、办公设备购置费★◈✿、固定资产维修维护费★◈✿、等日常公用经费★◈✿。

  2.2160202--一般行政管理事务4.5万元★◈✿,同比减少0.25万元★◈✿,下降5.26%★◈✿。减少的原因是名特优农产品等展销活动工作经费比上年减少0.25万元★◈✿。其中★◈✿:2025年用于名特优农产品展销工作经费项目的一般行政管理事务4.5万元★◈✿,比上年减少0.25万元★◈✿。

  3.2101101--行政单位医疗6.19万元★◈✿,同比增加0.08万元★◈✿,增长1.31%★◈✿。增加的原因是工资普调后★◈✿,工资基数变大★◈✿,相应的职工医疗保险相应增加★◈✿。其中★◈✿:主要用于职工的医疗保险支出★◈✿。

  4.2101103公务员医疗补助支出1.92万元★◈✿,同比减少6.15万元★◈✿,下降76.21%★◈✿,支出减少的主要原因是★◈✿:基数核算方式改变所致★◈✿。其中★◈✿:主要用于在职及离退休人员医疗补助★◈✿。

  5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.04万元★◈✿,与上年持平★◈✿。其中★◈✿:主要用于职工的大病医疗保险支出★◈✿。

  6.2080501行政单位离退休22.28万元★◈✿,同比增加22.28万元★◈✿,增长100%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:机关事业单位退休人员补贴★◈✿、退休支出等支出由216科目调整为208科目★◈✿。其中★◈✿:用于我单位离退休人员的工资补差及生活补助★◈✿。

  7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.25万元★◈✿,同比增加0.21万元★◈✿,增长1.40%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:2025年工资普调后★◈✿,工资基数增大★◈✿,应缴的社保相应增加TIKTOK黄版破解★◈✿。其中★◈✿:主要用于职工缴纳基本养老保险金★◈✿。

  8.2012999其他群众团体事务支出1.91万元★◈✿,同比增加0.03万元★◈✿,增长1.6%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:较上年在职人员工资普调后★◈✿,工资基数增大★◈✿,应缴的工会经费相应增大★◈✿。其中★◈✿:主要用于工会经费支出★◈✿。

  9.2013202一般行政事务管理1.5万元★◈✿,同比增加1.5万元★◈✿,增长100%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:2025年我社派出一名第一书记★◈✿,这是第一书记驻村专项工作经费★◈✿。其中★◈✿:主要用于第一书记驻村专项工作经费★◈✿。

  10.2069999其他科学技术支出5.5万元★◈✿,同比增加5.5万元★◈✿,增长100%★◈✿,支出增加的主要原因是★◈✿:新增科技人才培养经费★◈✿。

  11.2210201住房公积金12.82万元★◈✿,同比减少2.3万元★◈✿,下降15.21%★◈✿,支出减少的主要原因是★◈✿,职工缴费基数变小的原因★◈✿。其中★◈✿:主要用于职工缴纳住房公积金★◈✿。

  基本支出预算180.88万元★◈✿,占支出总预算90.86%★◈✿,同比增减少16.46元★◈✿,下降8.34%★◈✿。其中★◈✿:

  301--工资福利支出预算141.48万元★◈✿,占基本支出总预算78.22%★◈✿,同比增加0.5万元★◈✿,增长0.35%★◈✿。主要是工资调整的原因★◈✿。

  302--商品和服务支出预算13.37万元★◈✿,占基本支出总预算7.39%★◈✿,同比减少0.96万元★◈✿,下降6.70%★◈✿。主要人员比上年减少1人(派出1名驻村第一书记)减少了支出★◈✿。

  303--对个人和家庭的补助支出预算23.25万元★◈✿,占基本支出总预算12.85%★◈✿,同比减少18.78万元★◈✿,下降44.68%★◈✿。主要是★◈✿:离休人员减少1人★◈✿,机关事业单位退休人员补贴测算标准调整所致★◈✿。

  310--资本性支出预算2.78万元★◈✿,占基本支出总预算1.54%★◈✿,同比增加2.78万元★◈✿,增长100%★◈✿。主要是办公设备老化★◈✿,2025年增加购置3台电脑等办公用品★◈✿,增加了支出★◈✿。

  399--其他支出预算0万元★◈✿,占基本支出总预算0%★◈✿,同比增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿。主要是我单位2024年和2025年皆无其他支出★◈✿,无变化★◈✿。

  2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.4万元★◈✿,同比上年增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿,具体如下★◈✿:

  2.公务接待费2025年预算安排1.4万元★◈✿,比上年增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿,与上年持平★◈✿。与去年持平的主要原因是★◈✿:厉行节约★◈✿,压缩不必要的开支★◈✿,坚持“三公”经费只减不增★◈✿。此项经费主要用于接待上级业务部门来富川指导工作★◈✿、其他县区来富川交流学习等工作接待餐支出★◈✿。

  公务用车购置费2025年预算安排0万元★◈✿,比上年增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿,与上年持平★◈✿,主要原因是2025年本单位没有购置新车★◈✿。

  公务用车运行维护费2025年预算安排0万元★◈✿,比上年增加0万元★◈✿,增长0%★◈✿,与上年持平★◈✿,主要原因是本单位没有公务车★◈✿,也就没有这笔支出★◈✿。

  2025年本单位政府性基金预算支出12.20万元★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿,增长的主要原因是★◈✿:2025年我社的供销社综合改革工作经费★◈✿、新网工程-农副产品配送中心这两个项目的预算支出都是政府性基金预算★◈✿,而2024年本单位没有政府性基金预算支出★◈✿。具体支出预算如下★◈✿:

  2120899--其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.20万元★◈✿,同比增加12.20万元★◈✿,增长100%★◈✿,主要是2025年供销社综合改革工作经费★◈✿、新网工程-农副产品配送中心这两个项目的预算支出都是其他国有土地使用权出让收入安排的★◈✿。

  2025年★◈✿,我部门的机关运行经费一般公共预算16.15万元★◈✿,较上年预算增加0.41万元★◈✿,增长2.60%★◈✿,主要原因是增加了交通补贴的预算支出★◈✿。

  本年机关运行经费主要是为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金★◈✿,包括办公及印刷费★◈✿、邮电费★◈✿、差旅费★◈✿、会议费★◈✿、福利费★◈✿、日常维修费★◈✿、专用材料及一般设备购置费★◈✿、办公用房水电费★◈✿、办公用房取暖费以及其他费用★◈✿。

  我部门2025年政府采购预算总金额3.48万元TIKTOK黄版破解★◈✿。其中★◈✿:货物类采购3.28万元★◈✿、工程类采购0万元★◈✿、服务类采购0.2万元★◈✿。授予小微企业合同金额3.48万元★◈✿,占授予中小企业合同金额的100%★◈✿;占政府采购总金额的100%★◈✿。

  目前★◈✿,我部门办公用房面积共180平方米★◈✿;共有机动车0辆★◈✿,价值0万元★◈✿,其中★◈✿,领导干部用车0辆★◈✿,一般公务用车0辆★◈✿,一般执法执勤用车0辆★◈✿,特种专业技术用车0辆★◈✿,其他用车0辆★◈✿,我单位无其他用车★◈✿。2025年★◈✿,预算安排新建办公用房0平方米★◈✿,新建预算0万元★◈✿,预算安排购置大型设备0台★◈✿,购置预算0万元★◈✿;预算安排购置机动车0辆★◈✿,购置预算0万元★◈✿。

  2025年★◈✿,我部门实行绩效目标管理的项目4个★◈✿,涉及公共财政预算拨款18.20万元★◈✿、政府性基金预算拨款12.20万元★◈✿;纳入部门预算绩效评价的项目4个★◈✿,涉及公共财政预算拨款18.20万元★◈✿、政府性基金预算拨款12.20万元★◈✿。其中新网工程-农副产品配送中心项目★◈✿,涉及政府性基金预算拨款9万元★◈✿。该项目年度绩效目标是★◈✿:建设新网工程农副产品配送中心工程1个★◈✿,并完成工程尾款支付★◈✿,维护凉果厂农副产品配送中心和福利农副产品配送中心正常运营★◈✿,两中心增加销售收入250万元以上★◈✿,为社会提供180个以上就业岗位★◈✿。该项目年度绩效指标具体如下★◈✿:

  1★◈✿、一般公共预算拨款收入★◈✿:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金★◈✿。2★◈✿、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律★◈✿、行政法规规定并经国务院和财政部批准★◈✿,向公民TIKTOK黄版破解★◈✿、法人和其他组织征收的政府性基金★◈✿。3★◈✿、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入★◈✿。

  1.基本支出★◈✿:指为保证单位正常运转★◈✿,完成日常工作任务而发生的各项支出★◈✿,包括职工工资★◈✿、水电费★◈✿、差旅费★◈✿、会议费等日常公用经费两部分★◈✿。

  2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出★◈✿,包括培训费★◈✿、会议费★◈✿、劳务费★◈✿、差旅费等经费支出★◈✿。

  3.工资福利支出★◈✿:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬★◈✿,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等★◈✿。

  4.对个人和家庭的补助支出★◈✿:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出★◈✿。具体包括离休费★◈✿、退休费★◈✿、抚恤和生活补助★◈✿、医疗费★◈✿、住房公积金等★◈✿。

  5.商品和服务支出★◈✿:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出★◈✿。具体包括办公费★◈✿、水费★◈✿、电费★◈✿、邮电费★◈✿、差旅费★◈✿、工会经费★◈✿、会议费★◈✿、福利费★◈✿、维修(护)费★◈✿、办公设备购置等★◈✿。

  纳入财政预决算管理的“三公”经费★◈✿,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费★◈✿、公务用车购置及运行维护费和公务接待费★◈✿。其中★◈✿,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费★◈✿、国外城市间交通费★◈✿、住宿费★◈✿、旅费★◈✿、伙食费★◈✿、培训费★◈✿、公杂费等支出★◈✿;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费★◈✿、燃料费★◈✿、维修费★◈✿、过桥过路费★◈✿、保险费★◈✿、安全奖励费用等支出★◈✿;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出★◈✿。

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金★◈✿,包括办公及印刷费★◈✿、邮电费★◈✿、差旅费★◈✿、会议费★◈✿、福利费★◈✿、日常维修费★◈✿、专用材料及一般设备购置费★◈✿、办公用房水电费★◈✿、办公用房物业管理费★◈✿、公务用车运行维护费以及其他费用★◈✿。k8凯发(中国)天生赢家·一触即发★◈✿,凯发k8国际首页登录★◈✿,k8凯发国际官方入口★◈✿,k8凯发天生赢家一触即发★◈✿,凯发k8★◈✿!一触即发★◈✿。凯发K8天生赢家一触即发★◈✿。

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